Determine Dirigenziali
Elenco pubblicato ai sensi dell'art 23. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
| n°a. | Data Atto | Oggetto |
|---|---|---|
| 1528 | 03/08/2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 629/FE DEL 31/07/2020 ALLA SOCIETA' VIMAB SRL PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE, INSTALLATO PRESSO LA SEDE DEL LICEO CLASSICO DI SAN GIORGIO DEL SANNIO IMPORTO COMPLESSIVO ¿. 1.069,89 IVA INCLUSA AL 22% |
| 1513 | 02/08/2020 | LAVORI DI MINUTA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI RICADENTI NELLA VALLE TELESIBA. APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 27/07/2020 SECUR ELETTRIC CRL |
| 1542 | 05/08/2020 | DECRETO MIUR N. 101 DEL 13/02/2019. ADEGUAMENTO ISTITUTO ALBERGHIERO DI COLLE SANNITA. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA 3_20 DITTA MARINO COSTRUZIONI . IMPORTO 19.232,68 INCLUSO IVA DEL 22% |
| 1543 | 05/08/2020 | DECRETO MIUR N. 101 DEL 13/02/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA 8_20 AL DOTT. NICOLA LAUDATO PER COMPETENZE TECNICHE E PRATICHE ANTINCENDIO DELL'IST.ALBERGHIERO DI COLLE SANNITA. IMPORTO2.421,41 INCLUSO CONTRIBUTO PREVIDENZIALE. |
| 1593 | 10/08/2020 | LAVORI IMPIANTISTICI DI MANUTENZIONE AL CAMPO DA GIOCO AL SERVIZIO DELL'IPA VETRONE DI BENEVENTO - DITTA MOBILITY SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE IMPORTO SPESA DI €31.766,19 OLTRE IVA AL 22/% |
| 1533 | 04/08/2020 | IMPEGNI E ACCERTAMENTI SALARIO ACCESSORIO MESE DI AGOSTO 2020 - PERSONALE DIPENDENTE. |
| 1561 | 09/08/2020 | LAVORI DI ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL LICEO DI SOLOPACA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 300/2019 DEL 3/8/2020 ALLA DITTA ASSITECH SOC. COOP. |
| 1598 | 11/08/2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PROVINCIA MESE DI AGOSTO 2020. |
| 1569 | 09/08/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO INSTALLATI NEGLI STABILI DELLA PROVINCIA DI BN. LIQUIDAZIONE SOCIETA' CLIMATECH SANNITA SRL IMPORTO 16.952,71 COMPRESO IVA AL 22% |
| 1514 | 02/08/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E/O CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI . COMPARTO FORTORE - CONTRATTO ANNUALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 395/D ALLA JALE SRL IMPORTO 12.200,00 - PERIODO NOVEMBRE 2019-LUGLIO 2020 |